按照审计准则的定义,内部控制是指被审计单位为了合理保证(),由治

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按照审计准则的定义,内部控制是指被审计单位为了合理保证(),由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。

  • A、资产的安全与完整
  • B、经营的效率和效果
  • C、财务报告的可靠性
  • D、对法律法规的遵循
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